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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2190
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 善琏湖笔 毛笔 毛笔 | 1 | 75.0 | 善琏湖笔\毛笔 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0391 订书机 | 1 | 58.0 | 得力/deli\0391 | 验收通过 | |
| 3 | 御杰 1053 1053六角 粉笔 | 4 | 352.0 | 御杰\1053 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33425 票夹/长尾夹彩色小 | 2 | 34.0 | 得力/deli\33425 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本备课本 | 6 | 72.0 | 晨光/M G\APY4K380 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9873 印油/印泥/** | 1 | 3.8 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7123 强力固体胶 胶棒 | 10 | 45.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6001 混色 剪刀 | 1 | 12.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉12#(1000枚/盒)10盒装 订书钉 | 2 | 38.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 英雄 钢笔382 商务办公铱金钢笔签字笔 明尖 黑色美工笔 书画笔 | 4 | 152.0 | 英雄/HERO\382 | 验收通过 | |
| 12 | 骏荣 点名册16开12张签到簿 课业本/教学用本 | 15 | 48.0 | 骏荣\16K | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |