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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2249
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯定制/广告杯 | 1 | 299.0 | 妙洁/magic\大号270ML*1000只 | 验收通过 | |
| 2 | 红双喜 403 羽毛球 | 1 | 59.0 | 红双喜/DHS\403 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 E-EG810 羽毛球拍 | 2 | 338.0 | 红双喜/DHS\E-EG810 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTI G4-64GB U盘 | 2 | 120.0 | 金士顿/Kingston\DTI G4-64GB | 验收通过 | |
| 5 | 得力 课业本/教学用本 | 100 | 280.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 6 | 御杰 1053 1053六角 粉笔 | 2 | 176.0 | 御杰\1053 | 验收通过 | |
| 7 | 庄太太 拖**把 | 25 | 275.0 | 庄太太\ZTTTBBT | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 扫把 | 25 | 172.5 | 兰诗\618 | 验收通过 | |
| 9 | ** SM-3072-320 保温壶茶瓶 | 1 | 78.0 | **\SM-3072-320 | 验收通过 | |
| 10 | 苏泊尔 1.7L 热水壶 | 1 | 179.0 | 苏泊尔/SUPOR\1.7L | 验收通过 | |
| 11 | 奇正 抹布 | 40 | 212.0 | 奇正\抹布 | 验收通过 | |
| 12 | 茶花 水桶 | 6 | 70.8 | 茶花\0249 | 验收通过 | |
| 13 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 30 | 300.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 7号 普通干电池 | 1 | 11.9 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 66772 笔袋 | 50 | 845.0 | 得力/deli\66772 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号 普通干电池 | 5 | 59.5 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8552 票夹/长尾夹彩色大 | 1 | 17.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 手巾/手帕红领巾 | 80 | 80.0 | 得力/deli\50551 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7430 打印/复印纸A4 | 4 | 792.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
| 20 | 中华 101 铅笔 | 200 | 160.0 | 中华/Zhonghua\101 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 7365 打印/复印纸A3 | 1 | 198.0 | 得力/deli\7365 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 6128 替芯/铅芯红色 | 200 | 200.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 S01 中性笔0.5mm 黑色笔 | 60 | 120.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 K35 红水笔0.5mm | 60 | 120.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 25 | 蓝鲸环卫 黑色一次性垃圾袋 (40*60) 加厚垃圾袋 | 20 | 340.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-N0033(40*60cm) | 验收通过 | |
| 26 | 卫洋 竹扫把 竹扫把大扫把 | 5 | 135.0 | 卫洋\竹扫把 | 验收通过 | |
| 27 | 公牛 GN-B2060 6位总控全长1.8米插排/排插/接线板/拖线板 其它插座 | 2 | 112.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 9873 印油/印泥/** | 1 | 3.8 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
| 29 | 英雄 钢笔382 商务办公铱金钢笔签字笔 明尖 黑色美工笔 书画笔 | 3 | 114.0 | 英雄/HERO\382 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |