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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 CS012 卫生间专用擦手纸抽纸200张/包 | 1 | 160.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\CS012 | 验收通过 | |
| 2 | ** 1061 塑壳热水瓶保温瓶保温壶暖壶热水壶开水瓶2.0L 天蓝 运动壶/旅行壶 | 6 | 180.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 24/6 得力0012 订书钉 12号订书针 24/6 | 20 | 23.6 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6600ES 中性笔 水笔 签字笔 书写顺滑大容量碳素中性笔 12支/盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0013 得力0013厚层订书钉23/13 | 20 | 98.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 500g瓶装 抑菌 500g 洗手液 | 24 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-402接线板 插线板 插排 6位总控 PCB插座/ | 5 | 187.1 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 丙式-28 记账凭证(10本装) 单据/收据/凭证 | 10 | 165.6 | 西玛/simaa\丙式-28 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |