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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5373
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 3#食品箱 | 10 | 400.0 | 其他家\1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5#食品箱 | 8 | 640.0 | 得力/deli\1 | 验收通过 | |
| 3 | 顶固 铝合**把手 | 40 | 1200.0 | 顶固\1 | 验收通过 | |
| 4 | 中环力安 三角牌 | 20 | 400.0 | 中环力安\1 | 验收通过 | |
| 5 | **照明 30w灯管4支 | 4 | 80.0 | **照明/FSL\1 | 验收通过 | |
| 6 | 飞利浦 紫外线灯2套 | 2 | 280.0 | 飞利浦/Philips\1 | 验收通过 | |
| 7 | **泽 门卫室防滑垫 | 3 | 120.0 | **泽\1 | 验收通过 | |
| 8 | 印德美 印章 | 1 | 30.0 | 印德美\1 | 验收通过 | |
| 9 | 餐巾纸 | 1 | 100.0 | A\1 | 验收通过 | |
| 10 | 际华 校车头套 | 32 | 768.0 | 际华\1 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |