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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7214
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-403 3米电源插座 | 4 | 272.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 2 | 440.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 A4 一次性塑杯 | 2 | 130.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADMN4279I 抽杆文件夹(5个/包) | 9 | 144.0 | 晨光/M G\ADMN4279I | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APY1DK78 PU笔记本 | 3 | 82.5 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 5 | 72.5 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91696 回形针 | 1 | 2.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92743 长尾夹 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |