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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿德勒
项目联系电话:135****2660
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:麻扎乡麻扎村
采购单位联系人和联系方式:王军:138****1567
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****83843
采购单位预算编码:122152
三、成交信息
成交日期:2026年1月22日
总成交金额(元):5377 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市哈尔墩乡东梁村ll-A031号 | 5377.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli | 30407 | 80 | 2.5 | 200.0 | |
| 2 | 得力 7651 学生用笔记本 | 得力/deli | 7651 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 3 | 得力 30325 胶带座/封箱器/宽胶带 | 得力/deli | 30325 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 4 | 晨光 AXP963QG 橡皮 | 晨光/M G | AXP963QG | 6 | 36.0 | 216.0 | |
| 5 | 晨光 AICW9601C 笔用墨水/补充液/墨囊 | 晨光/M G | AICW9601C | 48 | 7.0 | 336.0 | |
| 6 | 得力 0594 卷笔刀/削笔器/转笔刀 | 得力/deli | 0594 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
| 7 | 得力 0594 卷笔刀/削笔器/转笔刀 | 得力/deli | 0594 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 8 | 得力 7568 奖状/证书/学生奖状 | 得力/deli | 7568 | 1100 | 0.5 | 550.0 | |
| 9 | 得力 70678 水彩笔/童美术专用水彩笔 | 得力/deli | 70678 | 72 | 8.0 | 576.0 | |
| 10 | 得力 SF611 钢笔/可擦学生钢笔 | 得力/deli | SF611 | 80 | 7.8 | 624.0 | |
| 11 | 得力 67073 笔袋 | 得力/deli | 67073 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
| 12 | 得力 67073 笔袋 | 得力/deli | 67073 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
| 13 | 晨光 JB-1002 学生用笔记本/作业本 | 晨光/M G | JB-1002 | 450 | 1.3 | 585.0 | |
| 14 | 掌握 油画棒12色18色24色36色 | 掌握/Grasp | ZW-605A | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: