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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):179.84
采购人及联系方式:杨浩燃/188****9037
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-01-19 16:39
成交金额:179.84,大写(人民币):壹佰柒拾玖元捌角肆分。
| 橡皮 | 得力/deli, 得力/deli 7534 橡皮 橡皮擦 盒, 7534, 数量:1; | 1 | ¥24.0000 | ¥24.00 | |
| **/印泥/印油 | 得力/deli, 得力/deli 9864ES **/印泥/印油 快干**(红)(只), 9864ES, 数量:1; | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 | |
| 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli, 得力/deli 7382 修正液/修正带/修正贴 笔形12ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔7382, 7382, 数量:10; | 10 | ¥3.5000 | ¥35.00 | |
| 胶棒/固体胶/胶水 | 得力/deli, 得力/deli 7093 胶棒/固体胶/胶水 得力/deli7093白色透明36克固体胶7093, 7093, 数量:30; | 30 | ¥3.0000 | ¥90.00 | |
| 书写用笔类用具 | 得力/deli, 得力/deli S01 书写用笔类用具 红色中性笔 0.5mm 弹簧头 (红) (支) 12支/盒 计价单位:支, S01, 数量:12; | 12 | ¥1.5700 | ¥18.84 | |
| 合计 | ¥179.84 大写(人民币): 壹佰柒拾玖元捌角肆分 | ||||
采购单位:****
2026年01月23日