苍溪县审计局关于文昌镇人民政府2023年和2024 年度财政决算情况审计结果公告

发布时间: 2026年01月23日
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********政府2023年和2024 年度财政决算情况审计结果公告
时间:2026-01-23

根据《中华人民**国审计法》的规定,县审计局成立审计组于2025年2月25日至2025年5月28日,****政府2023年和2024年度财政决算情况进行了审计。

一、基本情况

**镇地处**县**北73公里处,幅员面积70.6平方公里,辖10个村和2个社区,全镇人口2.34万人。

**镇主要负责辖区内的行政管理、公共服务工作。政府机关内设7个党政综合办事机构、4****事业单位。**镇核定编制69人,其中行政编制34人,机关工勤2人,事业编制33人。截至2025年3月6日,现有财政供养人员65人,其中:公务员30人,机关工勤2人,事业人员31人,三支一扶2人。

(一)财政决算情况

2023年决算情况:本年收入****4835.45元,其中:财政拨款收入****3175.59元、其他收入31651.79元、年初结转结余850008.07元,本年支出****5029.45元,年底结转结余49806元。

2024年决算情况:本年收入合计****5908.06元,其中:财政拨款收入****2102.06元、其他收入14000元、年初结转结余49806元;本年支出合计****4791.66元,年底结转结余1116.40元。

审计结果表明,**镇在审计期间所提供的会计资料和其他文件材料,基本能够真实、完整地反映审计年度内的财政决算及其他财政收支状况,其财政决算及其他财政收支基本符合财经法规的规定;单位内部财务管理制度较为健全,执行结果较为有效。本次审计也发现,**镇在预决算编制、财务管理等方面还存在一些问题,今后需要加以纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制不精准

(二)决算编制不实

(三)无依据调账

(四)资产未及时登记入账19650元

(五)往来款项未及时清理

(六)差旅费管理不规范

(七)采购管理不规范

(八)临时救助资料不规范

(九)民政资金重复发放5820元

(十)合同管理不规范

(十一)中介报告不规范

(十二)项目验收不规范

(十三)结算不实,多结算工程价款67000元

三、审计处理情况和建议

对上述问题,县审计局依法出具了审计报告,针对发现的问题分别作出了处理并提出了审计建议:一是严格执行预决算管理,确保数据真实,杜绝估算、弄虚作假;二是强化财经政策学习,严格执行财经制度,规范财务管理。注重财务人员业务能力提升,提高会计核算水平,确保会计核算真实有效;三是加强项目建设全过程管理,确保程序合法、合理、合规,项目质量合格、资金使用安全高效。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,****政府已在整改期限内整改,具体****人民政府向社会公布。

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