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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026000005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0012 订书钉24/6 12# 1000枚/盒 单盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 1.2 | 24 |
| 2 | 登比 DB-SLD 白色塑料袋 5丝 32*50 100个/把 | 登比DB-SLD, | 把 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 登比 DB-NPZD 5丝 白色塑料袋26*42 100只/把 | 登比DB-NPZD, | 把 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 4 | 南孚 7号聚能环5代 2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU7号聚能环5代 2粒装, | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 南孚 5号2粒碱性聚能环5代 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒碱性聚能环5代, | 板 | 30.00 | 5 | 150 |
| 6 | 得力 0014 厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 得力/deli0014, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨梦桃
联系电话: 151****8135
传真:
地址: **省**市****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: