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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市本级
预算金额(元):2,319.20
成交时间:2026-01-13 10:23:37
采购人联系方式:南冲/181****0618
采购计划备案书/核准书编号:NZC2026-A03-XY-69727
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-01-13 10:23:37
成交金额:2319.20,大写(人民币):贰仟叁佰壹拾玖元贰角。
| 1 | 得力 5683 55mmA4塑料文件盒档案盒 | 5683 | ¥12.0000 | 72 | ¥864.00 |
| 2 | 中华 130 粗六角红蓝铅笔 10支/盒 | 130 | ¥10.0000 | 8 | ¥80.00 |
| 3 | 南孚 5号 聚能环电池 1节 | 5号 | ¥2.5000 | 300 | ¥750.00 |
| 4 | 南孚 7号 电池聚能环 1节 | 7号 | ¥2.5000 | 100 | ¥250.00 |
| 5 | 晨光 美工刀 金属9mmASS91314 | 美工刀 | ¥2.3000 | 24 | ¥55.20 |
| 6 | 得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 | 0018 | ¥2.0000 | 100 | ¥200.00 |
| 7 | 得力 0012 24/6高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 | 0012 | ¥1.2000 | 100 | ¥120.00 |
| 合计 | ¥2319.20 大写(人民币): 贰仟叁佰壹拾玖元贰角 | ||||
采购单位:****
2026年01月23日