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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026000029
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8203 5m锁定功能钢卷尺木工尺装修测量尺子 | 得力/deli8203, | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 2 | 飚王 SED008 刻录机外置光驱 | 飚王/SSKSED008, | 个 | 1.00 | 245 | 245 |
| 3 | 得力 3724 光盘 刻录碟片记录式DVD光盘 刻录盘 筒装50片 | 得力/deli3724, | 桶 | 1.00 | 109 | 109 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谷明娟
联系电话: 180****8003
传真:
地址: **区**大道珠江路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: