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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB110****20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雪奥 办公型胶水 胶水 液体胶 | 雪奥办公型胶水 | 瓶 | 1.00 | 48 | 48 |
| 2 | N次贴 31098 便签本/便条纸/N次贴 便签贴 | N次贴31098 | 本 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 齐心 文件栏 | 齐心/Comix文件栏 | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 4 | 中华 6730 2B铅笔 | 中华/Zhonghua6730 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
| 5 | 晨光 HAGP0911 黑色按动中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 件 | 16.00 | 36 | 576 |
| 6 | 得力 3345 PU/PVC笔记本 笔记本 | 得力/deli3345 | 本 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 7 | 晨光 FXP963D7 4B橡皮 | 晨光/M GFXP963D7 | 块 | 30.00 | 1 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姚鼐
联系电话: 189****9751
传真:
地址: ****市长征东街603号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: