一、项目概述
1.采购单位:****党史方志办
2.项目名称:2024年内部审计服务项目
3.采购方式:比选采购(最低价中标)
4.预算金额(最高限价):20,000.00元(人民币)
5.合同履行期限:自合同签订之日起15个工作日内出具审计报告。
二、评审方法和标准
在室门户网站上发布比选采购公告,征集三家及以上投标企业后召开采购评审会议,依据最低价中标法对投标文件进行评审,最终确定中标单位。
三、资质要求
****事务所。
四、技术和服务要求
★4.1审计主要项目
(1)内部财务经费管理审计。主要对2024年财务收支情况进行审计。
(2)内控制度体系审计。主要是对单位内部控制建设进行审计。
(3)采购项目审计。主要是对采购项目立项、预算、项目启动、公开招标采购、合同签定及项目实施等过程中规范化运行审计。
(4)往来款项审计。对应收款项、应付款项进行审计。
4.2审计的内容和重点
4.2.1财务收支及相关经济活动的真实性、合法性情况
(1)审计2024年度各项资金完整性。
(2)审计单位预算执行情况。单位财务支出是否按规定纳入单位年度预算;预算收支有无超标准、超范围、挤占挪用等问题;资金结余是否按规定用途使用。
(3)财务收支的真实性与合规性。
(4)审计资金收支和凭证、收据、票单是否相符。
(5)检查“三公经费”和执行“八项规定 情况。
4.2.2国有资产管理情况
(1)单位购买、处置、出租或****事业单位****政府采购和出租或租赁资产有关规定办理。
(2)资产保值增值情况,是否建立定期固定资产盘点制度,资产盘点登记情况,财产物资管理有无领用手续,制度是否健全。
(3)单位往来账款情况,对往来账款进行梳理并提出处置意见建议。
4.2.3重大经济决策情况
(1)重大资产采购、重大工程或项目建设等是否通过集体研究。
(2)大额资金使用是否通过集体研究。
4.2.4内部控制制度有效性、健全性
(1)单位制定内控制度情况,内控制度是否健全,运行是否规范。
(2)单位内部制度执行情况,内部制度能否满足单位管理需求,有无存在薄弱环节。
4.3付款方式
完成审计服务并出具审计服务报告和正规发票后一次性支付全部审计费用。
五、公告期限
2026年 1 月 23 日— 1 月 27 日(公告发布之日起3个工作日)
六、招标文件领取时间、地点:
有意向的投标人,可于2026年1月26日至27日(上午8:00–12:00,下午14:30–17:30),持单位介绍信及本人身份证复印件(加盖公章)到****党史****办公室(**省府路1号)报名并领取招标文件。
七、投标人提交响应文件截止时间、地点:加急标书代写
投标人应于2026年1月29日下午17时30分前,将响应文件提交至****党史****办公室。加急标书代写
八、开标时间及评标办法:
开标时间定为2026年1月30日,评标采用最低价中标法;招标最高限价为2万元,凡报价超过该限价者按废标处理。
九、联系信息
采购人:****党史****办公室
地址:**市**区省府路1号
联系人:林先生 136****6216
邮编:350000 传真号:0591-****2956
注:1.响应人按招标文件要求进行报价,对招标文件所有内容报价时必须完整,否则将被视为未实质性响应招标文件要求,其提交的响应文件将被拒绝。
2.投标人对本次招标活动事项提出疑问的,请在投标截止时间前, 以信函或传真的形式与联系。口头或逾期提交质疑澄清的问题不予受理。
****党史方志办
2026年1月23日