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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB190****20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 P07102 胶棒 | 得力/deliP07102 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 2 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 得力/deliS656(12支盒装) | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 晨光 封箱胶带48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G封箱胶带48mm*60y | 卷 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 晨光 YT-17 商标纸/标签纸 | 晨光/M GYT-17 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
| 5 | 得力 58119 铅笔 | 得力/deli58119 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄泳皓
联系电话: 166****9223
传真:
地址: **市叶尔羌南路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: