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****关于印油/印泥/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨春婷
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652327
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区****县文化西路23号
采购单位联系人和联系方式:常立欢:****146
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****0438x
采购单位预算编码:047002
三、成交信息
成交日期:2026年1月23日
总成交金额(元):2838 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县五区文化西**侧1幢-1-1号-1 | 2838.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 太阳牌 5043 印油/印泥/** | 太阳牌 | 5043 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 2 | 得力 A4纸 工程用纸 | 得力/deli | A4纸 | 9 | 220.0 | 1980.0 | |
| 3 | 晨光 ABS92720 订书钉 | 晨光/M G | ABS92720 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 4 | 得力 78202 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 78202 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 5 | 南孚 5号 充电电池 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 6 | 齐心 MFK38 中性笔 | 齐心/Comix | MFK38 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 7 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0038 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 8 | 点石 DS-099 中性笔 | 点石 | DS-099 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 9 | 会议记录本 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 10 | 齐心 JT4810 宽胶带 | 齐心/Comix | JT4810 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 11 | 鑫得力 档案盒5.5CM | 鑫得力 | 386 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 12 | 百利文 2535 档案盒 | 百利文 | 2535 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 13 | 晨光A4无酸纸档案袋APYRAP00 | 晨光/M G | APYRAP00 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 14 | 齐心 MP2010 高级绘图铅笔 2B 12支每SET 黑 单位:盒 | 齐心/Comix | MP2010 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: