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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7200
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 其它网络设备 | 1 | 70.0 | 绿联/Ugreen\RJ45 | 验收通过 | |
| 2 | 大华 其它网络设备 | 1 | 760.0 | 大华/Dahua\DH-PFM920I-6U | 验收通过 | |
| 3 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 2 | 360.0 | 啄木鸟/PLOVER\DVD+RW 50片桶装 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 803 墨盒 | 1 | 185.0 | 惠普/HP\803 | 验收通过 | |
| 5 | 文印保 兄弟2115碳粉 墨粉/碳粉 | 4 | 320.0 | 文印保\兄弟2115碳粉 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |