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一、 *采购人名称: **市董铺﹒****管理处
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9315
五、 *验收单位: **市董铺﹒****管理处
六、 *验收日期: 2026年1月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22290黑色 16K记事本 | 20 | 240.0 | 得力/deli\22290黑色 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4801 晨光中性笔A4801全针管水笔0.5mm笔芯黑学生中考高考用笔 A4801 蓝色12支/盒 | 5 | 104.0 | 晨光/M G\A4801 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP-1111 晨光GP-1111大容量中性笔办公水性笔签字笔0.7mm 12支黑色 12支/盒 | 15 | 306.0 | 晨光/M G\GP-1111 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5655 文件袋得力(deli)网格拉链袋收纳袋透明文件袋资料袋科目袋学科袋 考试试卷收纳袋文具袋网格档案装作业 【29X21cm】 | 20 | 100.0 | 得力/deli\5655 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 得力美工剪刀 | 20 | 164.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 喇叭花 塑杯 | 5 | 210.0 | 喇叭花\一次性透**杯 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |