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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 硬棕毛地板刷 长木柄地刷 清洁刷子 | 无品牌木杆地刷 | 个 | 20.00 | 35 | 700 |
| 2 | 啄木鸟 DVD - RW 空白光盘 4.7GB 50片/筒 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 桶 | 5.00 | 110 | 550 |
| 3 | 得力 ZF516 铂印 70克 A3打印纸 复印纸 白纸 4包/箱 | 得力/deliZF516 | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 4 | 得力 3514 铂印 70克 A4打印纸 复印纸 白纸 8包/箱 | 得力/deli3514 | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 5 | 华象 HX-9657 不锈钢保温热水壶 2200ML | 华象/honorHX-9657 | 个 | 10.00 | 115 | 1150 |
| 6 | 得力 3728 无线键鼠套装 无线键盘 +无线鼠标 | 得力/deli3728 | 套 | 10.00 | 125 | 1250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张祖澜
联系电话: ****058****
传真:
地址: 宜安大道新坊集镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区明月北路229****广场8街60号)
附件信息: