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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92742 19MM【40只/筒】票夹/长尾夹 | 70 | 483.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYRA609 晨光/M G APYRA609 档案袋 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\APYRA609 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7838黑板擦白板擦海绵擦 | 140 | 700.0 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 3层150抽*3包 抽纸 | 340 | 4590.0 | 维达/Vinda\3层150抽*3包 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G YS-03 100页粘性便签纸留言贴 76*76mm 记事贴优事贴便签本子 【20本装/件】 | 18 | 810.0 | 晨光/M G\YS-03 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G ASGN7103 15g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒 学生手工固体黏胶 【12支/盒】 | 10 | 155.0 | 晨光/M G\ASGN7103 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |