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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1716
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2041 得力(deli)大号带金属护套美工刀/裁纸刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5654 文件袋 | 20 | 100.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30321 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 300.0 | 得力/deli\30321 | 验收通过 | |
| 4 | 苏泊尔 SW-17S36A 烧水壶 | 3 | 534.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17S36A | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 5115 抹布 | 20 | 140.0 | 妙洁/magic\5115 | 验收通过 | |
| 6 | 得培力 得培力 5601 搁板/置物架 | 5 | 340.0 | 得培力/depli\5601 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3711 键盘 | 5 | 425.0 | 得力/deli\3711 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19203 得力 19203 纸杯(白)(50只/包)228ml ****办公室商用家用 | 10 | 120.0 | 得力/deli\19203 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 58121 铅笔 | 5 | 52.5 | 得力/deli\58121 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7664 胶装本 | 20 | 90.0 | 得力/deli\7664 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 橡皮 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5924 档案盒 | 10 | 490.0 | 得力/deli\5924 | 验收通过 | |
| 13 | 绿联 绿联 USB3.0分线器 | 5 | 325.0 | 绿联\30221 | 验收通过 | |
| 14 | 五月花 垃圾桶 | 5 | 45.0 | 五月花\WYH-GB101 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 1512 算术型计算器 | 5 | 150.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 63102 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 22215 得力(deli) 25K 96张可插笔绑带 PU/PVC 笔记本 22215 | 10 | 180.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 18 | 好媳妇扫把套装 家用软毛扫帚不锈钢杆弹力丝大容量簸箕组合畚斗 灰色套扫4475 | 5 | 140.0 | 好媳妇\4475 | 验收通过 | |
| 19 | 好媳妇 好媳妇(okaywife)挤水滚 轮胶棉拖把 大号38CM AGW-4842 | 5 | 310.0 | 好媳妇\4842 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |