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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0069
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 塑料盆 脸盆 | 3 | 36.0 | 茶花\塑料盆 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 扫把 扫把 | 3 | 60.0 | 兰诗\扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 1525 垃圾桶 | 10 | 100.0 | 茶花\1525 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5626ES 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 6076 棉线拖把 平板拖把 | 1 | 15.0 | 妙洁/magic\6076 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 0462 胶棉拖把 | 1 | 35.0 | 妙洁/magic\0462 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 LQ503 垃圾袋 | 30 | 90.0 | 得力/deli\LQ503 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 BT810 卷筒纸 | 5 | 150.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 9 | 清风抽纸 抽纸 | 1 | 190.0 | 清风/qingfeng\清风抽纸 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 787 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 98.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 11 | 金号 S1206 抹布 毛巾/面巾/方巾 | 6 | 30.0 | 金号\S1206 | 验收通过 | |
| 12 | 子弹头 TS-009 电源插座/插排/插线板/接线板/拖线板/插板 总控开关 | 6 | 312.0 | 子弹头\TS-009 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9864 快干速干印章印尼按手印油红蓝黑色财务专用指纹盖章印泥 印油/印泥/** | 1 | 13.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 27019 文件夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\27019 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |