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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30665 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带 | 得力/deli30665 | 卷 | 64.00 | 3 | 192 |
| 2 | 得力 JS106 胶水 | 得力/deliJS106 | 支 | 25.00 | 3 | 75 |
| 3 | 维诺亚 3256 新年对联(6米) | 维诺亚3256 | 副 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 启恒 1901 空白奖状纸学生奖励 | 启恒1901 | 张 | 200.00 | 1 | 200 |
| 5 | 得力 工作牌 卡套 | 得力/deli卡套 | 个 | 100.00 | 4.35 | 435 |
| 6 | 无品牌 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌黄色封箱带 | 卷 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: D调
联系电话: 155****1185
传真:
地址: ****县拜什托格拉克乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: