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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2058
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电话线 | 1 | 10.0 | 无品牌\电话线 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8383 得力/deli 8383 牛皮纸档案袋 | 500 | 500.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 3 | 利尔康 酒精 | 100 | 800.0 | 利尔康\500ML | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S760 0.5 中性笔芯 20支/盒 | 100 | 55.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0578 卷笔刀 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0578 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 787 电话机 | 2 | 124.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 7 | 雷柏 N200 有线鼠标 | 2 | 60.0 | 雷柏/Rapoo\N200 | 验收通过 | |
| 8 | 胶水 上文100克海绵头胶水 | 100 | 100.0 | 无品牌\胶水 | 验收通过 | |
| 9 | 一次性口罩 独立包装 | 1000 | 500.0 | 无品牌\一次性口罩 | 验收通过 | |
| 10 | 丁晴手套 防护手套 | 20 | 600.0 | 无品牌\丁晴手套 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 500g*1 瓶装 洗手液 | 12 | 153.6 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 12 | 污海绵擦 | 3 | 10.5 | 无品牌\4261 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |