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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2200
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池40粒装 聚能环3代 普通干电池 | 1 | 88.0 | 南孚/NANFU\5号电池40粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-606 插座 3位X12孔接线板家用电器插线板带线插板安全 电源插座 | 4 | 160.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554 票夹/长尾夹 彩色燕尾夹 25mm 中号 48只/筒 | 6 | 90.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7312 胶水 | 6 | 60.0 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 24瓶/箱 矿泉水 | 6 | 330.0 | 百岁山/Ganten\24瓶/箱 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9879 红色回墨印油 | 2 | 32.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |