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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3647
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 1 | 1.5 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 2 | 夏普 EL-2135PLUS 电子计算器 | 1 | 65.0 | 夏普/Sharp\EL-2135PLUS | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 SDDDC2 U盘 | 1 | 110.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC2 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S657 水笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A4 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 34477 订书机 | 1 | 25.0 | 得力/deli\34477 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 1 | 16.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 V9 水笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\V9 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |