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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7036
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2026年1月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 交换机 | 5 | 896.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 显示器 | 8 | 4730.88 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 显影器 | 1 | 1344.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 监控摄像机 | 4 | 1612.8 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 音箱 | 5 | 2060.8 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 笔用墨水/补充液/墨囊 | 40 | 2867.2 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 键鼠套装 | 5 | 268.8 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 开关插座套装 | 5 | 627.2 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 安全路由器 | 1 | 206.08 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 显影器 | 1 | 1344.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 墨粉/碳粉 | 23 | 1648.64 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 信息技术类 | 1 | 3225.61 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 网络切换器 | 5 | 537.6 | \ | 验收通过 | |
| 14 | U盘 | 2 | 537.6 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 粉盒 | 20 | 2867.2 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 排线 | 200 | 716.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 粉盒 | 37 | 6631.14 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 交换机 | 2 | 806.4 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |