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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026000002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ623-XL 一次性手套 | 得力/deliLQ623-XL, | 双 | 3.00 | 12 | 36 |
| 2 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU9V碱性电池, | 粒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 80.00 | 2.35 | 188 |
| 4 | 斯铂格 BGS-223 草酸清洁液25KG | 斯铂格BGS-223, | 瓶 | 5.00 | 118 | 590 |
| 5 | 贵鑫 消毒液25GK 消毒液 | 贵鑫消毒液25GK, | 瓶 | 21.00 | 68 | 1428 |
| 6 | 威力王子 500g 油污净 | 威力王子500g, | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谭怀康
联系电话: 137****8430
传真: 155****3513
地址: **市**区山盆镇人民路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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