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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****639K20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 小钢炮 A4 80g 打印/复印纸 A4纸 | 小钢炮/TOPGUNA4 80g | 箱 | 60.00 | 260 | 15600 |
| 2 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 60.00 | 16 | 960 |
| 3 | 英雄 231A 笔用墨水/补充液/墨囊 笔用墨水 | 英雄/HERO231A | 瓶 | 120.00 | 8 | 960 |
| 4 | 得力 云彩皮纹纸 | 得力/deli凹凸真皮纹纸 | 包 | 15.00 | 30 | 450 |
| 5 | 勤得利 ****3001 A3奖状 | 勤得利****3001 | 包 | 5.00 | 50 | 250 |
| 6 | 金得利 DC-55 金得利(KINARY) 档案盒 DC-55 A4 55mm | 金得利/KinaryDC-55 | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 范文斌
联系电话: 173****6698
传真:
地址: **县九宫**
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: