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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2026000220
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百利文 B0045 A4透明文件袋 按扣袋 资料袋 试卷袋 档案袋 收纳袋 防水袋 票据袋 公文袋 20个/包 | 百利文B0045, | 个 | 22.00 | 1 | 22 |
| 2 | 得力 8555ES 文化用品 桌面办公 彩色长尾票夹筒装 (40只/筒) | 得力/deli8555ES, | 筒 | 10.00 | 9 | 90 |
| 3 | 得力 3161 文化用品 记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) | 得力/deli3161, | 本 | 40.00 | 15 | 600 |
| 4 | 富强 AA AA 230ml一次性杯子纸杯加厚水杯 2000只/件 | 富强AA, | 件 | 1.00 | 200 | 200 |
| 5 | 晨光 GP1111 天空5号中性笔 大容量子弹头签字笔0.7mm 办公学习用水性笔 黑色 【12支装/盒】 | 晨光/M GGP1111, | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 先志鹏
联系电话: 185****8288
传真:
地址: ******园区自由路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: