芜湖市龙湖中心小学关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年01月25日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0916

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年1月25日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛 GN-604 电源插座 1.8/3/5米 1个 3 150.0 公牛/BULL\GN-604 验收通过
2 洁芙柔 免洗洗手液 消毒凝胶 12 180.0 洁芙柔\免洗洗手液 验收通过
3 得力 3223 表演类 五星** 1个 3 84.0 得力/deli\3223 验收通过
4 得力 S08-C 中性笔 1支 36 72.0 得力/deli\S08-C 验收通过
5 得力 S08-C 中性笔 1支 36 72.0 得力/deli\S08-C 验收通过
6 得力 7757 彩色复印纸 1包 1 10.0 得力/deli\7757 验收通过
7 美丽雅 HC064287 塑料扫把 1把 10 110.0 美丽雅/MARYYA\HC064287 验收通过
8 齐心 B2710 剪刀 1个 6 27.0 齐心/Comix\B2710 验收通过
9 ** 1061 热水瓶 1个 2 70.0 **\1061 验收通过
10 满婷 **洁净皂100g 香皂 1块 12 60.0 满婷/MANTING\**洁净皂100g 验收通过
11 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 1瓶 12 180.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
12 竹扫把 学校工厂小区环卫物业柏油道路户外地面清洁 1把 3 75.0 无品牌\竹扫把 验收通过
13 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 20 50.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
14 得力 S760 替芯/铅芯 1支 60 60.0 得力/deli\S760 验收通过
15 得力 24830 奖状纸 1张 100 50.0 得力/deli\24830 验收通过
16 得力 9586 垃圾袋 1卷 30 150.0 得力/deli\9586 验收通过
17 金旗舰 B4 70G 打印/复印纸 1箱(5包) 2 360.0 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\B4 70G 验收通过
18 老式拖把 水拖 木柄棉线 1把 10 100.0 无品牌\无型号 验收通过
19 立白 新金桔408g 洗洁精 1瓶 10 50.0 立白/Liby\新金桔408g 验收通过
20 洁丽雅 7410 抹布 1条 30 150.0 洁丽雅/grace\7410 验收通过
21 美的 HJ1522 热水壶 电水壶 1个 1 120.0 美的/Midea\HJ1522 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 张叶帆





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2026-01-25
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