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一、 *采购人名称: ****(大****活动中心)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(大****活动中心)
六、 *验收日期: 2026年1月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 85604 烧水壶 | 2 | 210.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18251-03 电源插座3米4孔 | 3 | 99.0 | 得力/deli\18251-03 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3309 PU/PVC笔记本 | 1 | 31.0 | 得力/deli\3309 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |