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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K241****26405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 广博 FX-32 胶带/胶纸/胶条 高透明加宽 | 广博/GuangboFX-32 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 2 | 艾利图 装扮用品宝石红色系开业气球庆典场景活动氛围背景墙气球装饰 | 艾利图宝石红色系开业气球 | 包 | 108.00 | 30 | 3240 |
| 3 | 得力 22002 单据/收据/凭证 记账凭证封面 | 得力/deli22002 | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
| 4 | 西玛 6208 西玛(SIMAA)A4奖状纸无字款可打印 50张/包 120g加厚双胶纸 中小学生奖状教师通用 6208 | 西玛/simaa6208 | 包 | 600.00 | 1 | 600 |
| 5 | 得力 0054 图钉/工字钉 (混)(100只/桶)照片墙软木板钉 | 得力/deli0054 | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 米黑尔班﹒木沙江
联系电话: 181****7040
传真:
地址: **市**路一巷531号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: