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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0187
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 GF205 厕纸 平板卫生纸 | 10 | 240.0 | 洁柔/C S\GF205 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7600 便签纸 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 38.0 | 得力/deli\7600 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30011 文具胶带 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 4.2 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 20 | 456.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 71051 橡皮 | 10 | 8.0 | 得力/deli\71051 | 验收通过 | |
| 6 | 黑色抽绳垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 105.0 | 无品牌\黑色抽绳垃圾袋 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9863ES φ82mm 圆形 快干** 印泥 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |