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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0492
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 胶棒 | 120 | 120.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6230 直尺 | 15 | 30.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 3 | 美家生活 钢头棉线拖把 | 20 | 300.0 | 美家生活/HOME MAID\棉线拖 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5349 文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5349 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7302 胶水 | 24 | 33.6 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 6 | 恒澍 32*52cm 垃圾袋 | 5 | 25.0 | 恒澍\32*52cm | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 2057 美工刀 | 17 | 255.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 9 | 爱好 66921 便签本/便条纸/N次贴 | 40 | 100.0 | 爱好/AIHAO\66921 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9863 印油/印泥/** | 10 | 50.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |