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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1613
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 GP317 大容量中性笔 | 3 | 66.0 | 齐心/Comix\GP317 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 36g胶棒 | 60 | 102.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 TD501 美工刀 | 30 | 180.0 | 得力/deli\TD501 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 VP186 2B橡皮 | 30 | 36.0 | 得力/deli\VP186 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S838 2B铅笔 | 30 | 126.0 | 得力/deli\S838 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DLSX-6600 中性笔0.5mm | 3 | 42.0 | 得力/deli\DLSX-6600 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |