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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9869
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 2 | 360.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 2 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶 | 5 | 325.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 3 | 白猫 柠檬红茶500g 洗洁精 | 2 | 300.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶500g | 验收通过 | |
| 4 | 利尔康 消毒液 家居消毒液 | 2 | 120.0 | 利尔康/LIRCON\消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-M1060 电源插座 | 5 | 290.0 | 公牛/BULL\GN-M1060 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6010 剪刀 | 12 | 96.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾架 | 5 | 50.0 | 无品牌\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 ZB012 卷筒纸 | 6 | 1470.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\铂印A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |