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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S102 中性笔 | 得力/deliS102 | 支 | 288.00 | 2 | 576 |
| 2 | 齐心 GPP023A 中性笔(红) | 齐心/ComixGPP023A | 支 | 144.00 | 2 | 288 |
| 3 | 齐心 MFGP127 中性笔 | 齐心/ComixMFGP127 | 根 | 144.00 | 2 | 288 |
| 4 | ZUZU 课业本/教学用本 | ZUZU7863 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | kff 课业本/教学用本 | kff6352 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 6 | 金** G-0258 修正液/修正带/修正贴 | 金**G-0258 | 瓶 | 48.00 | 3 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘红飞
联系电话: 138****1008
传真: 0903-****935
地址: ******福利院区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: