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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M012********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9035 电池 | 得力/deli9035 | 个 | 36.00 | 4 | 144 |
| 2 | 得力 0735 削笔器 | 得力/deli0735 | 个 | 2.00 | 5.5 | 11 |
| 3 | 扫把 | 无品牌无型号 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
| 4 | 马利 C7300-4 铅笔 | 马利/Marie'sC7300-4 | 盒 | 1.00 | 17 | 17 |
| 5 | 楚航 CH8201 票夹/长尾夹燕尾夹 大号办公铁夹子 彩色金属票夹 50mm 12个/筒 | 楚航CH8201 | 筒 | 4.00 | 14 | 56 |
| 6 | 得力 7986 胶装本 | 得力/deli7986 | 本 | 10.00 | 2.8 | 28 |
| 7 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 6.00 | 3 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄艳梅
联系电话: ****630****
传真:
地址: 商贸城五楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**镇金盆小区联创﹒**城6幢3号商铺
附件信息: