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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 史丹利 94-382-23 剪刀 | 史丹利/STANLEY94-382-23 | 把 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 得力 33788 中性笔/直液式走珠笔 | 得力/deli33788 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 3 | 得力 7303S 胶水/液体胶/强力胶/免钉胶 | 得力/deli7303S | 瓶 | 1.00 | 36 | 36 |
| 4 | 立白 5.62kg 洗洁精 | 立白/Liby5.62kg | 瓶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
| 6 | 得力 BR113 牛皮纸 | 得力/deliBR113 | 张 | 2.00 | 20 | 40 |
| 7 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 瓶 | 2.00 | 8 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨宏领
联系电话: 182****5333
传真:
地址: **县银**路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: