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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 VP215盒装2B橡皮连中**考试橡皮擦 答题卡橡皮擦 日常铅笔橡皮擦 学习文具 连中考试2B橡皮擦36块/盒 | 4 | 192.0 | 得力/deli\VP215 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 20295 USB分线器2.0 4口集线器 | 20 | 700.0 | 绿联/Ugreen\20295 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6001 剪刀 全长190mm 办公用品 | 10 | 85.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |