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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: 215********26789800
五、合同编号: 11N****9765x20261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 夏普 BP-CT201 墨粉/碳粉 | 夏普/SharpBP-CT201 | 盒 | 1.00 | 239 | 239 |
| 2 | 夏普 MX-237CU 硒鼓 | 夏普/SharpMX-237CU | 支 | 1.00 | 289 | 289 |
| 3 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 惠普/HPQ2612A | 支 | 3.00 | 180 | 540 |
| 4 | 得力 0299 订书机 | 得力/deli0299 | 个 | 1.00 | 69 | 69 |
| 5 | 京东 系统重装 系统软件 | 京东系统重装 | 个 | 5.00 | 55 | 275 |
| 6 | 兄弟 TN-2325 墨盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 只 | 3.00 | 150 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王亚龙
联系电话: 136****0435
传真: 0437-****660
地址: **省**市**县白泉镇**大街35号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: