北京民康医院清税及清算专项审计

发布时间: 2026年01月26日
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标的基本信息
项目编号 项目名称 所需服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 审批项目资金来源 服务金额(万元) 星级评价 比选报名及响应材料递交方式 比选报名及响应材料递交地点 比选响应材料递交截止时间 标书代写 交易方式 服务时限 资质(资格)要求 金额说明 公告说明 有无回避情况 项目内容
****
****医院清税及清算专项审计
其他
****
财政性资金
暂不做评估与测算
线上报名,线下递交文件
--
2026年02月02日 00时00分
比选

自签订合同之日起2个月内完成

1. 1)具有独立承担民事责任的能力;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.应具有相关执业资质,具备完成审计、清税、清算项目的专业胜任能力。


非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。

1.数据剥离与方案验证 协同工作:审阅并验证本单位提供的《剥离方案》在财务与税务层面的合理性、可操作性。实施剥离:依据最终定稿的《剥离方案》,从主体单位混合账套中,完整、****医疗机构的所有资产、负债、收入、成本费用,形成模拟建账的基础数据。 交付成果:《剥离数据工作底稿》及《模拟建账基础数据确认表》,经本单位书面签认。

2.****医院2025年度财务报表审计,出具标准审计报告。

3. 清税专项审计 全税种核查:对剥离出的应税收入、资产及应税行为,进行各税种(增值税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税等)申报合规性、准确性审计。沟通与办理:****机关沟通审计中发现的问题,推动获取《清税证明》或等效法律文件。 交付成果:(1).清税专项审计章节。 (2). 关键成果:协助取得《清税证明》。

4. 清算专项审计 财务状况鉴证:对经剥离、模拟编制的《清算资产负债表》等报表进行审计,核实资产、负债及净资产的真实性、完整性。程序合规审查:审查合并、清算程序的合规性,关注人员安置、债务承继等方案的合法性。出具法定报告:出具整合性的《清算审计报告》(需整合清税结论),对财务状况和清算行为发表审计意见。 交付成果:(1). 正式的《清税及清算审计报告》(须整合清税结论)。 (2).《资产、负债及净资产划转明细表》(经审计确认)。


项目编号 项目名称 所需服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 审批项目资金来源 服务金额(万元) 星级评价 比选报名及响应材料递交方式 比选报名及响应材料递交地点 比选响应材料递交截止时间 标书代写 交易方式 服务时限 资质(资格)要求 金额说明 公告说明 有无回避情况 项目内容
********医院清税及清算专项审计
其他
**区
****财政性资金
暂不做评估与测算
线上报名,线下递交文件--
2026年02月02日 00时00分
比选

自签订合同之日起2个月内完成

1. 1)具有独立承担民事责任的能力;

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.应具有相关执业资质,具备完成审计、清税、清算项目的专业胜任能力。


非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。

1.数据剥离与方案验证 协同工作:审阅并验证本单位提供的《剥离方案》在财务与税务层面的合理性、可操作性。实施剥离:依据最终定稿的《剥离方案》,从主体单位混合账套中,完整、****医疗机构的所有资产、负债、收入、成本费用,形成模拟建账的基础数据。 交付成果:《剥离数据工作底稿》及《模拟建账基础数据确认表》,经本单位书面签认。

2.****医院2025年度财务报表审计,出具标准审计报告。

3. 清税专项审计 全税种核查:对剥离出的应税收入、资产及应税行为,进行各税种(增值税、企业所得税、房产税、土地使用税、印花税等)申报合规性、准确性审计。沟通与办理:****机关沟通审计中发现的问题,推动获取《清税证明》或等效法律文件。 交付成果:(1).清税专项审计章节。 (2). 关键成果:协助取得《清税证明》。

4. 清算专项审计 财务状况鉴证:对经剥离、模拟编制的《清算资产负债表》等报表进行审计,核实资产、负债及净资产的真实性、完整性。程序合规审查:审查合并、清算程序的合规性,关注人员安置、债务承继等方案的合法性。出具法定报告:出具整合性的《清算审计报告》(需整合清税结论),对财务状况和清算行为发表审计意见。 交付成果:(1). 正式的《清税及清算审计报告》(须整合清税结论)。 (2).《资产、负债及净资产划转明细表》(经审计确认)。


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联系人 传真 联系电话 公司名称 地址 公司电话 个人电话 邮件
010****1841
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