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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3940
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 AA 纸杯 230毫升 | 5 | 1150.0 | 富强\AA 纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸(12提/件) | 12 | 2376.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 JW003-01 卷纸卫生纸(1提*12卷) | 60 | 1740.0 | 洁柔\JW003-01 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮500g洗手液 | 36 | 504.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 5 | 家杰优品 JJ-A05 拖把 | 6 | 474.0 | 家杰优品\JJ-A05 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |