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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1106
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 MR3120-02 抽纸 | 62 | 155.0 | 得力/deli\MR3120-02 | 验收通过 | |
| 2 | 飘柔 洗发水360g 洗发水 | 18 | 360.0 | 飘柔/REJOICE\洗发水360g | 验收通过 | |
| 3 | 佳洁士 90g 牙膏 | 18 | 90.0 | 佳洁士/Crest\90g | 验收通过 | |
| 4 | 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣粉 | 18 | 90.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |