芜湖职业技术学院关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年01月27日
摘要信息
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3010

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年1月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 ZF510 铂印打印/复印纸 32 640.0 得力/deli\ZF510 验收通过
2 联盛4.8CM斑马线胶带-20米-4890opp胶带 50 325.0 无品牌\斑马线胶带 验收通过
3 维达 3层130抽*6包 维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码) 60 180.0 维达/Vinda\3层130抽*6包 验收通过
4 一次性纸杯 30ml 纸杯 6 60.0 无品牌\一次性纸杯 30ml 验收通过
5 得力 3162 PU/PVC笔记本-96张-25K 20 210.0 得力/deli\3162 验收通过
6 得力 5684 档案盒239×317×75mm 48 600.0 得力/deli\5684 验收通过
7 得力 S26 中性笔0.7mm 84 210.0 得力/deli\S26 验收通过
8 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 50 97.5 南孚/NANFU\聚能环4代5号 验收通过
9 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 50 97.5 南孚/NANFU\聚能环4代7号 验收通过
10 宝克 PC1838 中性笔 16 32.0 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
11 得力 0018 别针/ 回形针/大头针 12 16.08 得力/deli\0018 验收通过
12 得力 9573垃圾袋 48 192.0 得力/deli\9573 验收通过
13 得力 5683 档案盒 24 180.0 得力/deli\5683 验收通过
14 得力 7092 固体胶棒胶水 24 48.0 得力/deli\7092 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 王亚鹏





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2026-01-27
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