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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5514
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年1月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 27008 A4 按扣文件袋档案袋 1只 | 20 | 50.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 回形针装订线材 | 20 | 40.0 | 得力/deli\回形针 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 110.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33390 水笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\33390 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 水笔 | 10 | 200.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 天堂伞 13024E 长柄商务伞 雨伞 | 4 | 180.0 | 天堂伞\13024E | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5953 档案袋 文件袋 | 20 | 15.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S96 中性笔 | 24 | 141.6 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号1.5V 南孚 5号 电池 普通干电池 1粒 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号1.5V | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 2 | 108.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5925 档案盒 | 1 | 58.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5603 档案盒1个装 | 12 | 168.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7093 胶棒 固体胶 一支装 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 13 | 188.5 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 1 | 46.9 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |