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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********731********2026000003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优智风 1012 24/6通用型订书钉 镀镍防锈订书针 | 优智风1012, | 盒 | 100.00 | 11.6 | 1160 |
| 2 | 晨光/M G AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 | 晨光/M GAWG97003, | 盒 | 15.00 | 42 | 630 |
| 3 | 优智风(yzf) k800 75mm牢固耐用粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒蓝色 | 优智风k800, | 个 | 150.00 | 11 | 1650 |
| 4 | 优智风(yzf) k800 75mm牢固耐用粘扣档案盒/A4文件盒/资料盒蓝色 | 优智风k800, | 个 | 15.00 | 98 | 1470 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘前碧
联系电话: 150****8005
传真:
地址: **路73号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: