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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 光盘 | 飞利浦/Philips光盘 | 件 | 3.00 | 160 | 480 |
| 2 | 修正液 | 得力修正液 | 件 | 3.00 | 6 | 18 |
| 3 | 刻录机 | 其他家刻录机 | 件 | 2.00 | 360 | 720 |
| 4 | 档案袋 | 其他家档案袋 | 件 | 50.00 | 2 | 100 |
| 5 | 电池 | 南孚/NANFU5#7# | 件 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 6 | 双面胶 | 得力/deli双面胶 | 件 | 20.00 | 2 | 40 |
| 7 | 得力/deli 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
| 8 | 充电线 | 其他家安卓 | 件 | 3.00 | 15 | 45 |
| 9 | 档案盒 | 得力/deli5623 | 件 | 30.00 | 13 | 390 |
| 10 | 拉杆夹 | 百利文拉杆夹 | 件 | 100.00 | 1.3 | 130 |
| 11 | 信签纸 | 莱特信纸 | 件 | 10.00 | 6.5 | 65 |
| 12 | 口取纸 | 无品牌包 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 13 | 光敏印油 | 无品牌瓶 | 件 | 1.00 | 22 | 22 |
| 14 | 晨光中性笔芯 | 晨光/M G3004 | 件 | 5.00 | 18 | 90 |
| 15 | 小活页笔记本 | 无品牌笔记本 | 件 | 10.00 | 22 | 220 |
| 16 | 曲别针 | 得力/deli0018 | 件 | 4.00 | 22 | 88 |
| 17 | 透明封套 | 无品牌L封套 | 件 | 40.00 | 20 | 800 |
| 18 | 光盘 | 啄木鸟/PLOVER光盘 | 件 | 1.00 | 110 | 110 |
| 19 | 单面刀片 | 飞鹰牌刀片 | 件 | 3.00 | 12 | 36 |
| 20 | 固体胶 | 得力/deli7093 | 件 | 5.00 | 60 | 300 |
| 21 | 胶带 | 者也胶带 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 22 | 封套 | 无品牌a4 | 件 | 2.00 | 70 | 140 |
| 23 | 活页芯 | 金利美a5 | 件 | 80.00 | 7 | 560 |
| 24 | 得力/deli 6600黑色 中性笔 | 得力/deli6600黑色 | 件 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林海燕
联系电话: 135****2718
传真:
地址: 北站西路1669号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: