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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘璐
项目联系电话:151****4329
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****政府大楼一楼东侧
采购单位联系人和联系方式:胡民平:158****2277
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****827
采购单位预算编码:230002
三、成交信息
成交日期:2026年1月27日
总成交金额(元):5292.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**塔****办事处**南路312****花园9号楼) | 5292.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 72 | 22.0 | 1584.0 | |
| 2 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
| 3 | 得力 0414S 订书机 | 得力/deli | 0414S | 6 | 14.5 | 87.0 | |
| 4 | 晨光 APYLJ487 记事本会议记录 | 晨光/M G | APYLJ487 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 5 | 得力 2064 美工刀 | 得力/deli | 2064 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
| 6 | 天章 A4 210g 卡纸 | 天章/TANGO | A4 210g | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
| 7 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 120 | 5.0 | 600.0 | |
| 8 | 晨光 APYD2K78 记事本 | 晨光/M G | APYD2K78 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
| 9 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2204 | 144 | 2.0 | 288.0 | |
| 10 | 晨光 AWG97004 胶水 | 晨光/M G | AWG97004 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 11 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 6 | 12.5 | 75.0 | |
| 12 | 得力/deli 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 5 | 7.5 | 37.5 | |
| 13 | 晨光(M G)K35中性笔0.5 红色 黑色 蓝色 墨蓝 | 晨光/M G | k35 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: