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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2013X20265
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 得力/deli8520 | 盒 | 3.00 | 16 | 48 |
| 2 | 天章 241-2-1/2S 电脑连打纸 A3 A4纸 | 天章/TANGO241-2-1/2S | 包 | 8.00 | 23.75 | 190 |
| 3 | 得力 5532 抽杆夹小号 文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 京瓷 TK-4128 京瓷/Kyocera TK-4128 原装墨粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-4128 | 个 | 1.00 | 250 | 250 |
| 5 | 得力/Deli回形针0018 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热依木巴格村
联系电话: 173****7448
传真:
地址: ****政府热依木巴格村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: